Configuração de Boleto de Cobrança - Caixa Econômica Federal no Clipp Pro

Publicado em 01/03/2026 — Suporte Clipp Pro · Blue Tec Sistemas

Este artigo explica como resolver Configuração de Boleto de Cobrança - Caixa Econômica Federal no Clipp Pro. Veja abaixo a causa do problema e o passo a passo para solução.

Configurando a Agência e Conta.

ATENÇÃO: Os procedimentos aqui descritos são apenas um MODELO, o Banco é quem deve acompanhar no preenchimento dos campos para correta configuração!​ Qualquer campo que deixar em branco poderá afetar os resultados, é importante verificar com o Banco o que preencher em cada campo!

Para configurar a carteira de boletos da Caixa Econômica, é necessário primeiro configurar o banco, clique no módulo de Bancos 
 

Em seguida, clique no botão Editar- Novo.

No campo Banco preencha a Caixa Econômica Federal.

Agência: Deve conter 4 dígitos sem o hífen.
Conta: Deve conter 4 dígitos separados por hífen, conforme informado pelo banco.

Na descrição preencha conforme achar conveniente, escolha o plano de contas CEF (movto.), os campos: Saldo Talão, Saldo Banco, Saldo Real e Última Conciliação serão preenchidos conforme ir movimentando valores no banco.

Após configurar, clique no botão 

Configurando a Carteira
 

Após cadastrar e configurar o banco, configure a carteira.

Clique no menu Arquivo - Configuração de boleto de cobrança e escolha a carteira com registro.

Na tela de configuração do Boleto de Cobrança é necessário cadastrar:

  • Código do Beneficiário: São 6 dígitos, quem irá repassar é o Banco.
  • Código do Convênio: Também composto com 6 dígitos repassados pelo 
    Banco.
  • Posto Beneficiário: Verifique com seu banco.
  • Dias para protesto: Selecione corretamente de acordo com o que o banco passar (caso não protestar, colocar 0).
  • Juros (% diário): Preencha o percentual de juros diário, juntamente com a multa.

É de extrema importância confirmar com seu Banco todas as informações a serem preenchidas para que o boleto seja válido para recebimento.

Após lançar os dados, clique no botão 

A conta deve ser gerada no padrão do sistema, por exemplo: 0000010-01 7 números + 2 para as parcelas, caso estiver diferente do padrão não será possível importar o arquivo de retorno.

Para o CNAB 240

Na aba de Instruções Boleto, para quem utiliza o CNAB 240, essas instruções devem ser preenchidas a partir da  3ª linha de Instruções, todas as informações descritas nessas linhas NÃO podem conter acento nas palavras. Duvidas sobre, consulte o manual do banco.

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Perguntas Frequentes

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